- 送心意
江老师
职称: 高级会计师,中级会计师
2018-08-04 10:13
做代收代付款处理
收款时
借:银行存款
贷:其他应付款
付款时
借:其他应付款
贷:银行存款
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借:银行存款
贷:其他应付款
付款时
借:其他应付款
贷:银行存款
2018-08-04 10:13:41
你好,已经领用,发票没到需要做暂估入库处理
否则会导致你材料期末余额负数的
2017-09-21 08:44:12
借:原材料 贷:银行存款
借:工程施工 贷:原材料等
2020-04-29 12:18:51
你好,不需要附上合同,合同是留存备查,不作为记账凭证附件的
2018-09-12 09:16:35
借;原材料 贷;应付账款——暂估
2016-08-04 14:52:14
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2018-08-04 17:22
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2018-08-04 17:49