- 送心意
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
相关问题讨论
你好 月末做结转 交纳之前做结转 你才好结转之后才清楚需要交纳多少增值税
2019-10-22 18:12:46
计入其他应付款即可的,这个不需要的了
2018-08-05 11:49:52
你好,学员
进项税
借成本费用
应交税费应交增值税(进项税
贷银行存款
2022-04-04 11:23:45
你好,
1、月份终了,将当月应交未交增值税额从“应交税费——应交增值税”科目转入“未交增值税”科目。
借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)
贷:应交税费——未交增值税
2当月交纳以前期间未交的增值税额
借:应交税费——未交增值税
贷:银行存款
2022-04-04 11:11:47
借应交税费应交增值税销项
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项
2023-03-30 13:44:51
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