对公账户汇钱入法人账户做借其他应收款贷银行存款,提现出来支付其他费用时分录怎样做
会敏
于2018-08-06 15:23 发布 701次浏览
- 送心意
蒋老师
职称: ,中级会计师
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你好
借:管理费用等
贷:其他应收款
2018-08-06 15:24:15
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你好,用借款去支付相关费用,贷方是其他应收款,冲销第一笔分录的借款
2018-08-04 15:21:59
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借:其他应付款
贷:其他应收款
2018-08-04 12:00:09
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那样做分录是不对的,后期其他应收款和其他应付款科目都不能销账,会形成呆账的。
2018-07-29 09:44:16
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银行回单,应该是借:其他应收款-XX 贷:银行存款 ,这样你的其他应收款才会冲平
2018-09-13 14:11:34
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