老师您好! 从对公账户里面打到法人私人银行账户里面一笔款,做分录 借:其他应收款 贷:银行存款 然后法人又用这些钱付了 电费 工资等,可以做分录 借:管理费用--电费 贷:其他应收款 这样对不对,如果不对,要怎么做
砥砺前行
于2023-03-25 10:47 发布 304次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
相关问题讨论

费用要是已经发生了,只是没有回来发票是正常计入费用的。
2024-03-14 10:10:17

你好这个应收款啊他只是一个往来科目你这样做的话也不能算错后期的话可以嗯用其他应付款来表示这一你好,这个应收款啊,他只是一个往来科目,你这样做的话也不能算错,后期的话可以,用其他应付款来表示,这一次可以先这样。
2022-04-28 14:41:06

贷其他应收款 -11.66 贷银行 11.66
2021-01-16 20:06:51

计提
借管理费用 社保
贷应付职工薪酬 社保
缴纳
借应付职工薪酬 社保
其他应收款 个人社保
贷银行存款
2020-12-25 22:53:40

对的,是的,可以这么做的。
2023-03-25 10:48:44
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