单位给别人开具的专票用错税率了,上月的,对方已认证,我方应该如何处理?账务处理呢?但是有销项减进项交的税和附加税,怎么处理呢?
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于2018-08-06 15:43 发布 643次浏览
- 送心意
梁老师
职称: 注册会计师,税务师,审计师,通过司法考试
相关问题讨论

对方申请红字信息表,您依据信息报开红字发票。
2018-08-06 15:45:39

你好,减免了就不需要做计提分录的
2018-01-08 15:02:19

你好 你们之前分录是怎么做的 进项税的时候
2020-04-15 17:23:26

你好,借营业外收入贷应交税费
借应交税费贷银存
2019-12-17 15:01:16

你好
进项税大于销项税的结转分录是
借;应交税费—应交增值税(销项税额),应交税费—应交增值税(转出未交增值税),贷;应交税费—应交增值税(进项税额)
进项税大于销项税不需要缴纳增值税,也就不需要缴纳附加税,不需要缴纳附加税就不需要计提附加税的
2020-07-31 09:12:48
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