送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-08-06 16:13

你好,计提,支付工资是这样做分录的

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相关问题讨论
你好,计提,支付工资是这样做分录的
2018-08-06 16:13:55
你好,借;以前年度损益调整4200,贷;库存现金4200 之前的报表需要做相应修改的
2020-08-03 10:54:52
您好,同学,是可以的。
2020-04-07 10:57:27
你好,这样做调整分录 借:管理费用2500 贷;库存现金 2500
2019-07-29 09:10:40
借;库存商品 贷;应付账款等科目 内帐没有发票可以这样处理
2017-01-12 16:08:59
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