六月份一份凭证应为: 借方:管理费用2500 贷方:现金 2500 误输为: 借方:现金2500 贷方:现金2500 已经结账并报税,请问怎样调整
温暖的胡萝卜
于2019-07-29 09:08 发布 705次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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你好,这样做调整分录
借:管理费用2500
贷;库存现金 2500
2019-07-29 09:10:40
借;库存商品 贷;应付账款等科目
内帐没有发票可以这样处理
2017-01-12 16:08:59
您好!投入的设备没有发票一般不入账。
你做了凭证继续做报表就可以了。
2017-04-11 13:37:14
你好,红字冲销之前的凭证,然后再做正确的凭证
2019-07-09 17:29:47
借:相关费用,贷:其他应付款
2017-04-14 21:08:40
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