上月第三人还给公司100000元是给现金的,但这个月他还是公账上还的,因为借他时就是用公账转的,那如何改?上月我已计入库存现金了,是做相反记录吗?再按银行存款的回单再做一笔?
招力
于2018-08-06 22:24 发布 656次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2018-08-06 22:29
您好,可以做相同的分录,负数处理就行了,再按银行存款的回单再做一笔。
相关问题讨论
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你好,计入其他应收款,提现到银行才计入银行存款核算
2016-08-23 11:29:22
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
您好,可以做相同的分录,负数处理就行了,再按银行存款的回单再做一笔。
2018-08-06 22:29:08
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
您好,这个的话,借 库存现金 贷 银行存款
2023-11-06 09:34:05
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
您好,股东从企业借款,借其他应收款股东名大银行存款,后面需要还回来
2020-07-23 08:36:10
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你好,库存现金和银行存款没有辅助核算的
2020-06-19 13:17:24
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
招力 追问
2018-08-06 22:32
王雁鸣老师 解答
2018-08-06 22:32