送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-08-07 09:13

你好
7月份做这个分录  借;应收账款    贷;主营业务收入   应交税费-应交增值税(销项税额)
8月份 借;银行存款  贷;应收账款

聪明的小脑瓜子 追问

2018-08-07 09:19

是我们公司付款

邹老师 解答

2018-08-07 09:21

你好 
7月份 借;原材料等科目    贷;应付账款
8月份借;应付账款  贷银行存款

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相关问题讨论
你好 7月份做这个分录 借;应收账款 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 8月份 借;银行存款 贷;应收账款
2018-08-07 09:13:56
你内账吗,内账是根据银行流水和现金录入
2020-02-10 15:40:32
你好,计入其他应付款处理
2019-06-19 16:00:29
按银行流水做账,未付款挂应付账款,实际付了,就做,借:应付账款 ,贷:银行存款
2018-11-04 09:59:50
你好,实际只有50000元,就应当按50000元开具发票,而不是按58000元开具发票的
2020-04-21 14:17:33
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