我公司是一般纳税人,在18年3月时取得了一张成本票,并已通过银行付款,在6月是时税务发现对方开出的票有问题,需要我们公司全额补税,在7月时我公司将取得的发票税款全额补齐 我想请问,我现在的账务处理该怎么做?谢谢
神奇小飞侠
于2018-08-07 16:43 发布 861次浏览
- 送心意
耿老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论
根据实际发生的经济业务进行账务处理就是了
2015-12-18 15:02:56
您好,是的,一样的处理方式
2020-07-29 16:29:04
您好做无票收入和开票收入的分录一样。
2021-04-22 08:59:02
你好!做进项税转出增加成本
2018-08-07 17:03:03
你好,冲减上月确认销售收入
借:应收账款
贷:主营业务收入
销项税额
以上用红字表示
2019-10-20 08:01:33
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