5月份收到增值税专用发票,做的分录是借:库存商品 应交税费-待认证进项税额贷:预付账款 他们说分录做错了,不能这样子做,把待认证进项税额应该做成其应收款里,不应该做到应交税费,是这样的吗?
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于2018-08-08 12:20 发布 681次浏览
- 送心意
江老师
职称: 高级会计师,中级会计师
2018-08-08 12:22
一、如果没有给进项税发票
做的分录是:
借:库存商品
借:应交税费——应交增值税(待认证进项税额)
贷:预付账款(或应付账款)
二、认证后
借:应交税费——应交增值税(进项税额)
贷:应交税费——应交增值税(待认证进项税额)
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你好,这个是可以的呢
2023-02-09 16:41:10
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您好,请问你们是一般纳税人吗
2020-01-03 09:28:21
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你好,借:管理费用 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:预付账款
2020-01-04 10:28:14
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一、如果没有给进项税发票
做的分录是:
借:库存商品
借:应交税费——应交增值税(待认证进项税额)
贷:预付账款(或应付账款)
二、认证后
借:应交税费——应交增值税(进项税额)
贷:应交税费——应交增值税(待认证进项税额)
2018-08-08 12:22:16
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外包出去的是嘛也可以的,或者把预付改成劳务成本。
2020-02-24 13:50:01
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