在填报增值说申报表的时候,销项税额和我税控设备里的销项税额相差0.03,那我以那个金额申报呀?
李文良
于2018-08-09 09:52 发布 716次浏览
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程小峰老师
职称: 中级会计师,CMA,高级会计师,税务师
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您好!以税控设备里面的数据填报。
2018-08-09 09:53:15
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是不是没有开发票, 填写附表1 货物13% 一般计税这个对应列未开发票下面
2020-07-11 14:46:56
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8月开具了正确的蓝字发票,以及红冲的红字发票,在增值税附表一中按税率进行申报处理。对于17%的税率的发票,填写在16%的税率这一行处理。
2018-09-03 15:08:21
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这个做账的时候交税差额调整营业外支出或者是营业外收入下面就可以,这个销项税额不调整
2020-05-18 17:15:06
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你好,如果是有限公司的话,填写第十栏。
2022-01-04 11:09:39
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