- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2018-08-14 08:18
你好 借;管理费用 9708.74 应交税费——应交增值税(进项税额)291.26 贷;银行存款等科目 10000
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2018-08-14 08:18:45
你好
3月份作预付账款处理
4月费收到发票,费用化
2020-04-27 15:57:08
借:管理费用-咨询费,贷:预付账款;没有待摊费用,但还可以用这个科目;借:待摊费用贷:银行存款,借:管理费用-租赁费贷:待摊费用
2017-03-09 15:43:03
你好!应该是管理费用,外账没有发票税务局不承认费用所年底汇算清缴时要做利润调增。
2015-10-22 14:32:55
您好,正常入账,可以入管理费用~咨询费,没有发票,计算企业所得税不能做费用扣除
2019-08-23 05:55:08
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