送心意

老江老师

职称,中级会计师

2020-04-27 15:57

你好
3月份作预付账款处理
4月费收到发票,费用化

小太阳0607 追问

2020-04-27 15:59

具体分录呢,老师

老江老师 解答

2020-04-27 16:10

借 预付账款  贷 银行存款
借 管理费用等  贷 预付账款

小太阳0607 追问

2020-04-27 16:13

好,谢谢老师

老江老师 解答

2020-04-27 16:14

不客气
请及时评价,谢谢

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相关问题讨论
你好 3月份作预付账款处理 4月费收到发票,费用化
2020-04-27 15:57:08
你好 借;管理费用 9708.74 应交税费——应交增值税(进项税额)291.26 贷;银行存款等科目 10000
2018-08-14 08:18:45
你好!应该是管理费用,外账没有发票税务局不承认费用所年底汇算清缴时要做利润调增。
2015-10-22 14:32:55
您好,正常入账,可以入管理费用~咨询费,没有发票,计算企业所得税不能做费用扣除
2019-08-23 05:55:08
He你单位主营没有关系的,借管理费用贷银行存款。
2021-12-23 09:50:53
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