2017年年底把“其他业务收入”的金额做成含税金额了,差额在2298.87元。现在我更正后需要做以前年度损益调整,下一步以前年度损益调整怎么做呢?还有一个问题是:2017年的房产税集体应该在管理费用科目,我给做到营业外支出科目了,现在也进行了更正,还需要进行以前年度损益调整吗?
????Lydia????
于2018-08-14 14:48 发布 985次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2018-08-14 14:51
你好
1 借;以前年度损益调整 贷;应交税费——应交增值税 2298.87
借;利润分配——未分配利润 贷;以前年度损益调整 2298.87
2借;以前年度损益调整-管理费用 贷;以前年度损益调整 ——营业外支出
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