送心意

岳老师

职称注册会计师、注册税务师

2018-08-16 15:16

借:其他应收款 
贷:银行存款

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相关问题讨论
借:其他应收款 贷:银行存款
2018-08-16 15:16:38
你好同学 借:专项应付款 贷:其它收入 这个专项不再付了就转为其它收入了
2019-10-31 10:41:56
你好,这里你的在建工程180万挺多的。如果你是事业单位还好,因为不用交所得税。但是如果是企业,是有风险的。因为在建工程不转为固定资产,就要转入费用.也不能折旧 所以虚增利润。 如果你在建工程不能转固定资产,那就做支出了 借 事业支出30,专项应付款150,贷在建工程。事业单位每月会结转支出进入事业结余。
2018-08-24 10:37:15
您好,您支付的是时候应该冲专项应付款的
2020-03-10 20:47:09
你好,你看专项应付款发生额就知道这个是专款了
2017-09-22 08:50:30
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