上个月因为销项负数冲了一张,导致在增值税报表中。销项这一栏是-10606.36,是第11栏,然后在第18栏实际抵扣税合计计,一栏是-10606.36,然后19栏,应纳税额为0,然后20栏留底税额为10606.36,这个销项负数的税额,要不要做帐到留底中去
林烨
于2018-08-17 10:34 发布 1458次浏览
- 送心意
徐阿富老师
职称: 中级会计师
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你好,同学。
你这留抵是否出现 在了你主表的留抵项目栏里面
2020-01-07 19:16:34
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你好,不用做账的,下月如果销项大于进项,会在申报表上自动减的。
2018-08-17 10:41:05
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你好,是的,退税是退给你们银行账户
2019-03-23 10:19:07
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您好,是不可以护抵的,需要分别核算
2019-08-22 12:03:10
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你好
不缴税抵扣不了的
2022-01-16 14:45:53
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