老师,您好!我想请问一下。我们上期开错简易计税税率发票,也进行申报了(税局说按照实际开票的)后期冲红发票申报时应纳税额合计是负数,当期我们有留底税额不用交税,现在申报是负数,税局能退钱吗?这样申报对吗?
独特的芝麻
于2021-05-06 12:59 发布 823次浏览
- 送心意
玲老师
职称: 会计师
2021-05-06 13:04
你好
多交的税款可以找后的税 也可以申请 退款
销售额是负数 要去大厅申报的
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你好,是的,退税是退给你们银行账户
2019-03-23 10:19:07
你好
多交的税款可以找后的税 也可以申请 退款
销售额是负数 要去大厅申报的
2021-05-06 13:04:28
您好,是不可以护抵的,需要分别核算
2019-08-22 12:03:10
你好
不缴税抵扣不了的
2022-01-16 14:45:53
你好,同学。
你这留抵是否出现 在了你主表的留抵项目栏里面
2020-01-07 19:16:34
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独特的芝麻 追问
2021-05-06 13:14
玲老师 解答
2021-05-06 13:24