- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
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你好,是的,是这样做分录的
2019-07-06 16:18:41
你好,应当先计提,然后支付
借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-福利费
借;应付职工薪酬-福利费 贷;银行存款等科目
2018-04-20 14:58:46
你好,是的,不用,直接走报销途径既可以了
2020-04-05 12:01:39
是的
2017-02-27 13:53:10
同学,你好
需要通过应付职工薪酬薪酬核算
2025-10-16 19:36:32
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