您好,老师,麻烦问下客户给我们公司的罚款也不给开 问
你好,你们要做的话就营业外支出。 答
老师,您好,我公司是一家置业公司,之前没有业务。政 问
收购时:支付款项取得资产,借 “固定资产”“无形资产 —— 土地使用权”,贷 “银行存款” ;开票若为常规手续,一般不单独账务处理。 收到补偿和利润时:借 “银行存款”,贷 “主营业务收入 / 其他业务收入”(利润部分)、“其他应付款 —— 政府”(补偿款部分)、“应交税费 —— 应交增值税(销项税额)”(若涉及);有相关成本则借 “主营业务成本 / 其他业务成本”,贷 “开发成本” 等。 税费处理:计算土地增值税,借 “税金及附加 —— 土地增值税”,贷 “应交税费 —— 应交土地增值税”,缴纳时借 “应交税费 —— 应交土地增值税”,贷 “银行存款”;增值税、印花税、企业所得税按规定计算缴纳,做相应分录。 答
老师,请问一下在没有做账务处理的情况下如何申报 问
你好,说实话,要么补账,要么随便填个数据先报。 答
汇算清缴还没做,不知道可不可以弥补亏损,那2025年 问
24年度汇算先完成,才能25年一季度弥补亏损 答
老师你好!有个公司投资 我们公司,一年之内如果公司 问
您好,协议怎么约定的,是按投资约定的嘛 答

邹老师,请问员工报销聚餐费,分录是不是借应付职工薪酬贷银行,借管理费用 聚餐费,贷应付职工薪酬?
答: 你好,是的,是这样做分录的
公司员工聚餐是借:应付职工薪酬--职工福利费 贷:现金,月末结转借:管理费用,贷:应付职工薪酬-职工福利费,对吗
答: 你好,应当先计提,然后支付 借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-福利费 借;应付职工薪酬-福利费 贷;银行存款等科目
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
年会的聚餐 借 管理费用 福利费 贷应付职工薪酬 福利费 不放在应付职工薪酬 直接走管理费用行吗。如果放在应付职工薪酬 那么计提工会经费时 是不是算上
答: 你好,是的,不用,直接走报销途径既可以了


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2019-07-06 16:20
邹老师 解答
2019-07-06 16:28
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2019-07-06 16:55
邹老师 解答
2019-07-06 16:57
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2019-07-06 17:06
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2019-07-06 17:07
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2019-07-06 17:11
邹老师 解答
2019-07-06 17:12
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2019-07-06 17:19
邹老师 解答
2019-07-06 17:20
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2019-07-06 17:29
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2019-07-06 17:32
邹老师 解答
2019-07-06 17:34