送心意

程小峰老师

职称中级会计师,CMA,高级会计师,税务师

2018-08-19 17:07

您好!借:待摊费用   贷:银行存款/现金。不过现在不用待摊费用这个科目了,改用“预付账款”,然后后面每个月摊销费用:借:管理费用   贷:待摊费用/预付账款

寻???? 追问

2018-08-19 17:16

交付的当月,借:预付账款 贷:银行存款/现金 
以后每月:借:管理费用 贷:预付账款 
交付的当月就要摊销还是次月开始,老师

程小峰老师 解答

2018-08-19 17:17

您好!从交付的当月就开始摊销。

寻???? 追问

2018-08-19 17:19

请问老师企业五月份成立的,七月份认定为一般纳税人,建帐要从什么时候开始

程小峰老师 解答

2018-08-19 17:20

您好!建账要从5月份开始。

寻???? 追问

2018-08-19 17:21

好的,谢谢

程小峰老师 解答

2018-08-19 17:21

好的,不谢!祝生活愉快!请帮我好评哈,谢谢!

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