二手车小规模纳税人年末填写资产负债,12月没有销 问
你好,你们这个是个体户的吗? 答
老师,我们公司在2024年12月预付了2025年1月-6月的 问
借,预付账款在银行存款,然后按月摊销。借,管理费用,房租贷,预付账款 答
12月份付了100万的费用 发票1月份才来,怎么做账 问
你好,开票日期是1月份的,增值税抵扣不了,所得税可以抵扣。12月份借管理费用贷银行存款 1月份借其他应付款, 贷,利润分配未分配利润, 借利润分配未分配利润, 应交税费,应交增值税 贷、其他应付款 汇算清缴,纳税调增。 答
个税系统已经社保扣税了,发现有误,还可以更正吗 问
你要更正个税还是更正社保? 答
同一控制下吸收合并为什么按账面价值入账 问
因为属于同一集团控制,要按账面价值入账。避免高估或低估,操纵利润 答
![](https://al3.acc5.com/179227_6539ca7af27c30.png?image_process=sharpen,100)
发票的金额跟银行进账对不上,他们是把发票一个月的开好出来,几十张发票在一起,免税与不免税的分开给我的,我在做账的时候按照银行与现金收入来确认他们的收入的,那么最后来只剩下发票了,在对发票处理的时候怎么做会计分录呢,还没想明白
答: 你好!发票的金额跟银行进账对不上差额可以做应收账款处理,但是要分清客户
老师,给员工的奖励现金怎么做账?会计分录怎么做
答: 你好!应该是在应付职工薪酬科目下核算计算个人所得税。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
买货发票开多了,对方又补给了多开了的现金,会计怎么做帐?具体会计分录
答: 外账的话,不考虑对方返还的现金。直接按发票价格入账就好了。借库存商品 应交税费应交增值税进项 贷银行存款
![](http://static.acc5.com/static_acc5/2018/images/w-close.png)
![](https://al3.acc5.com/_65a23bffe86f30.png)
安妮 追问
2018-08-20 14:20
安妮 追问
2018-08-20 14:21
耿老师 解答
2018-08-20 14:22