老师,我们公司在2024年12月预付了2025年1月-6月的房租,发票也是在2024年12月收到,这个分录怎么写呢?
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于2025-01-02 09:35 发布 59次浏览
- 送心意
东老师
职称: 中级会计师,税务师
2025-01-02 09:36
借,预付账款在银行存款,然后按月摊销。借,管理费用,房租贷,预付账款
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借,预付账款在银行存款,然后按月摊销。借,管理费用,房租贷,预付账款
2025-01-02 09:36:20
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你好,还没有到的付款来借预付账款贷银行存款。
2024-02-18 17:51:44
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同学你好25年几月开发票
2024-10-08 10:41:33
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对的是的。12月份借管理费用等贷银行存款
1月份借其他应付款贷,利润分配未分配利润,
借,利润分配未分配利润,贷其他应付款
暂估和发票一样的,可以抵扣所得税。
2025-01-08 20:02:25
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同学,你好
2025年1月份
借:管理费用-软件服务费
贷:银行存款
2025-01-12 16:52:33
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???? 追问
2025-01-02 09:43
东老师 解答
2025-01-02 09:44