老师,我们公司在2024年12月预付了2025年1月-6月的房租,发票也是在2024年12月收到,这个分录怎么写呢?
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于2025-01-02 09:35 发布 7次浏览
- 送心意
东老师
职称: 中级会计师,税务师
2025-01-02 09:36
借,预付账款在银行存款,然后按月摊销。借,管理费用,房租贷,预付账款
相关问题讨论
你好,还没有到的付款来借预付账款贷银行存款。
2024-02-18 17:51:44
同学你好25年几月开发票
2024-10-08 10:41:33
对的,是的,是这么做的。
2023-02-03 11:31:55
你好
借;长期待摊费用,应交税费(进项税额),贷;银行存款
2020-03-24 16:13:10
费用计入到2023年吧 同学
2023-12-27 16:33:40
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???? 追问
2025-01-02 09:43
东老师 解答
2025-01-02 09:44