送心意

东老师

职称中级会计师,税务师

2025-01-02 09:36

借,预付账款在银行存款,然后按月摊销。借,管理费用,房租贷,预付账款

???? 追问

2025-01-02 09:43

发票是在2024.12月收到的,也是这样做吗?

东老师 解答

2025-01-02 09:44

对,没错的,也是这么做账的

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相关问题讨论
借,预付账款在银行存款,然后按月摊销。借,管理费用,房租贷,预付账款
2025-01-02 09:36:20
你好,还没有到的付款来借预付账款贷银行存款。
2024-02-18 17:51:44
同学你好25年几月开发票
2024-10-08 10:41:33
对的是的。12月份借管理费用等贷银行存款 1月份借其他应付款贷,利润分配未分配利润, 借,利润分配未分配利润,贷其他应付款 暂估和发票一样的,可以抵扣所得税。
2025-01-08 20:02:25
同学,你好 2025年1月份 借:管理费用-软件服务费 贷:银行存款
2025-01-12 16:52:33
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