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邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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你好 ,只需要做计提分录就是了 借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬——社保
2018-08-20 15:52:04

这个抵扣单位不做账,这个单位抵扣个人做 借应付职工薪酬 单位社保 负数, 借其他应付款个人社保,是之前多交单位部分减免抵减后面需要交吧?
2020-08-18 11:56:30

借 应付职工薪酬 社保 其他应收款 贷 银行存款
2018-12-13 17:00:52

借;应付职工薪酬 贷;银行存款
2017-06-28 13:39:19

你好同学:
1、计提工资、社保和公积金时:
借:各种成本费用科目一工资
一社保( 公司负担)
一公积金(公司负担)
贷:应付职工薪酬一工资
一社保(公司负担)
一公积金(公司负担)
2、支付员工工资:
借:应付职工薪酬-工资
贷:银行存款,
其他应付款一社保 (个人负担)
一公积金( 个人负担)
应交税费一应交个人所得税
3、支付社保、公积金及个税:
借:应付职工薪酬一社保(公司负担)
一公积金(公司负担)
其他应付款一社保 (个人负担)
一公积金(个人负担)
应交税费一应交个人所得税
贷:银行存款
2021-07-05 13:34:08
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