送心意

江老师

职称高级会计师,中级会计师

2018-08-21 09:05

借:应交税费——应交增值税(减免税费)   正数 
借:管理费用——办公费   负数

天天向上 追问

2018-08-21 09:29

只做一笔就行了?

江老师 解答

2018-08-21 09:32

上面是抵扣的会计分录 
购买时的分录是 
借:管理费用——办公费480 
贷:库存现金480

天天向上 追问

2018-08-21 10:54

管理费用贷的时候为什么要用负数?

江老师 解答

2018-08-21 11:30

为了结转正确的管理费用贷方数据

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