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天天向上
于2018-08-21 09:04 发布 684次浏览
江老师
职称: 高级会计师,中级会计师
2018-08-21 09:05
借:应交税费——应交增值税(减免税费) 正数 借:管理费用——办公费 负数
天天向上 追问
2018-08-21 09:29
只做一笔就行了?
江老师 解答
2018-08-21 09:32
上面是抵扣的会计分录 购买时的分录是 借:管理费用——办公费480 贷:库存现金480
2018-08-21 10:54
管理费用贷的时候为什么要用负数?
2018-08-21 11:30
为了结转正确的管理费用贷方数据
微信里点“发现”,扫一下
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江老师 | 官方答疑老师
职称:高级会计师,中级会计师
★ 4.98 解题: 67492 个
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2018-08-21 09:29
江老师 解答
2018-08-21 09:32
天天向上 追问
2018-08-21 10:54
江老师 解答
2018-08-21 11:30