公司是月底30号就开会总结,然后要求出月份会计报表,那就是在29号下午要把数据整理出来。然后下个月的账务处理我是不是要把上个月的30号、31号原始凭证先录入然后再录下个月的原始凭证?每个月都是这样做账务处理合理吗?
朴老师
于2018-08-21 14:35 发布 1231次浏览
- 送心意
耿老师
职称: 中级会计师
2018-08-21 14:36
你好!可以的,但是30、31的凭证在下个月1号就可以不要用30、31的时间
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你好!你这个开收据给对方,如何做预收款。
2019-07-13 17:06:13
您好,处理这些物品取得收入,借;现金或者银行存款,贷:其他业务收入,应交税费-应交增值税。需要开具发票作为原始凭证。
2017-08-29 11:21:24
你好,签订是劳务合同吗
2019-03-26 11:46:47
你好!可以的,但是30、31的凭证在下个月1号就可以不要用30、31的时间
2018-08-21 14:36:54
借库存现金等科目 贷主营业务收入 应交税费应交增值税 原始凭证就是开具的收据。
2016-10-06 11:01:17
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