老师,去年我公司决定吸收合并另一家公司,但我看资 问
目前状态未完成合并:仅有公司内部会议纪要,缺乏其他关键程序,如签订合并协议、资产评估等,所以很难认定已完成合并。 已支付款项处理合理:会计将 70 万元做往来款是谨慎做法,因为合并未完成,该款项性质倾向于暂付款。 补做合并有困难但可尝试:被吸收公司注销后补做合并程序很复杂。要收集其注销前资料,重新梳理合并过程;重新审视 70 万元在合并中的作用;还需与工商、税务等部门沟通,按要求提供材料,但可能会受当地政策限制。 答
现在有一家电商企业需要找我们做税务咨询,想了解 问
你好,一般纳税人还是小规模的,他是销售普通商品吗? 答
老师,发票提额要提供什么材料呢 问
你好,一般就是让你上传合同就可以了。 答
老师雇主责任险计入那个管理费用那个明细科目 问
可计入 管理费用-保险费 答
老师我想问一下,我们单位有两张去年的发票,税务说 问
同学你好 税局的意思是说:这两个发票不能用,所以,你该交税, 但是,实务账上,不用做分录 它的本质就是相当于 税会差异, 这个税会差异 是说计算所得税依据不一样 所以,你只把补交的所得税分录做进去,就行‘ 答
游泳馆销售月卡、季卡怎么做账务处理?需要哪些原始凭证?
答: 你好!你这个开收据给对方,如何做预收款。
公司接手一幢旧酒店的楼房,处理其酒店用品及家具的收入做账时,如何账务处理,需要什么原始凭证做为做账支撑。
答: 您好,处理这些物品取得收入,借;现金或者银行存款,贷:其他业务收入,应交税费-应交增值税。需要开具发票作为原始凭证。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
公司是月底30号就开会总结,然后要求出月份会计报表,那就是在29号下午要把数据整理出来。然后下个月的账务处理我是不是要把上个月的30号、31号原始凭证先录入然后再录下个月的原始凭证?每个月都是这样做账务处理合理吗?
答: 你好!可以的,但是30、31的凭证在下个月1号就可以不要用30、31的时间
Happy 追问
2017-08-29 11:29
王雁鸣老师 解答
2017-08-29 11:35