送心意

袁老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2018-08-24 14:04

已报账是发票提交过来还是什么?正确的应该是付款的600,1300都放在预付,来的发票1900冲之前的预付。

袁老师 解答

2018-08-24 14:08

这个报账计入1300的费用即可

123-ɑ: 追问

2018-08-24 14:17

600钱已经给我了,本来就是要补发票的,但是现在票开在一起了,这次只能报1300撒,可票只有一张啊

袁老师 解答

2018-08-24 15:14

红冲600,这个才可以报1900的

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已报账是发票提交过来还是什么?正确的应该是付款的600,1300都放在预付,来的发票1900冲之前的预付。
2018-08-24 14:04:57
预付费用的时候 借;预付账款 贷;银行存款 取得发票 借:管理等费用,应交税费-应交增值税(进),贷:预付账款
2018-11-21 15:30:35
您好,可以,上边是公司的抬头不
2022-01-08 20:04:28
这个借管理费用 198 营业外支出 2贷库存现金 200
2020-02-24 09:43:02
那你支付的时候做借预付账款贷银行,收到发票做借管理费用 贷预付账款
2019-02-17 11:39:47
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