之前垫付天然气费600已在公司报账,现在预交1300没有报账,现在收到两次的发票1900开在一起的得,怎么报账
123-ɑ:
于2018-08-24 14:02 发布 649次浏览
- 送心意
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2018-08-24 14:04
已报账是发票提交过来还是什么?正确的应该是付款的600,1300都放在预付,来的发票1900冲之前的预付。
相关问题讨论

已报账是发票提交过来还是什么?正确的应该是付款的600,1300都放在预付,来的发票1900冲之前的预付。
2018-08-24 14:04:57

预付费用的时候 借;预付账款 贷;银行存款
取得发票 借:管理等费用,应交税费-应交增值税(进),贷:预付账款
2018-11-21 15:30:35

您好,可以,上边是公司的抬头不
2022-01-08 20:04:28

这个借管理费用 198 营业外支出 2贷库存现金 200
2020-02-24 09:43:02

那你支付的时候做借预付账款贷银行,收到发票做借管理费用 贷预付账款
2019-02-17 11:39:47
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
袁老师 解答
2018-08-24 14:08
123-ɑ: 追问
2018-08-24 14:17
袁老师 解答
2018-08-24 15:14