送心意

何老师

职称,注册会计师,中级会计师,税务师

2018-08-27 10:23

你好, 
借:银行存款 
     贷:其他业务收入 
           应交税费-应交增值税-销项税

痴货 追问

2018-08-27 10:25

老师,请问在我们公司付给他人款的时候,分录怎么做?比如我们扣除税金5元,管理费5元,付给他10元。这一笔分录怎么做

何老师 解答

2018-08-27 10:32

借:  银行存款    20 
     贷:收入-管理费5 
            税金    5 
            其他应付款10 
支付 
借:其他应付款10 
     贷:银行存款   10

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你好, 借:银行存款 贷:其他业务收入 应交税费-应交增值税-销项税
2018-08-27 10:23:38
你好!管理费用
2016-10-06 10:24:28
加计抵减?月底结转未交增值税 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 次月月初抵减、交纳增值税 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 其他收益/营业外收入
2020-04-16 15:09:32
你好,这个额计入成本核算的
2019-12-19 11:49:23
您好,如果汇算清缴之前能取得发票,可以税前扣除
2020-07-20 15:50:21
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