- 送心意
何老师
职称: ,注册会计师,中级会计师,税务师
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你好,你可以把当时做的未开票收入这个分类用红数冲回,再重新记录正数的凭证。
报税时,未开票收入这里-1000,已开票的这里+1000
2018-08-28 10:26:02

先确认未开票收入,
借:银行存款等
贷:主营业务收入-未开票收入
应交税费-应交增值税(销项)
发票开出后,冲回,
借:主营业务收入-未开票收入
贷:主营业务收入
当月申报时填在增值税附表一中的未开票收入栏中,下月申报时未开票收入填写等额对应负数
2019-04-19 14:32:03

你好,做一负一正,然后再做一张正数发票分录
2018-01-30 15:34:05

你好 7月份冲3月份未开票收入 再按发票来做账
2019-05-22 14:23:31

借应收账款贷主营业务收入应交税费
收到钱借银行存款贷应收账款。
2021-10-05 10:56:33
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