送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2018-08-28 22:41

您好,认证前入账时,应该是借,原材料 9万,借 应交税费一待认证进项税额1万,贷 应付账款 10万,下个月认证时 作分录 借 应交税费一应交增值税-进项税额 1万,贷 应交税费一待认证进项税额 1万

咖啡糖 追问

2018-08-28 22:47

老师,我做的和你一样呀! ����

王雁鸣老师 解答

2018-08-28 22:48

您好,那就对了,只是您简化了一点点。

咖啡糖 追问

2018-08-28 23:00

当我这个月要交增值税2万元,老师你个分录我看看,因为你们有个老师说我应该先计提,我没想得通。我的分录直接是  借  应交税费一应交增值税一已交税金  2万 
贷   银行存款

王雁鸣老师 解答

2018-08-28 23:03

您好,如果应交增值税是2万元的话,还有一笔分录是,借;银行存款,贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项,3万元。

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相关问题讨论
借;应付账款 贷原材料 应交税费(进项税额)
2017-10-20 17:01:58
您好,上边那个账务处理,是企业准则可以用的,然后向一般的小企业,都是用下边你说的这个简便方法,可以用
2023-09-22 11:25:35
是的。就是这样老做分录的 
2021-08-16 13:01:05
借:xx费用,贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出),做账的时候这么做就可以了
2024-04-07 09:43:29
你好,第三步应该是这样的,期末未交增值税的计算,也就是应交增值税的计算=销项税额-进项税额,这个不用作分录的,也就是你的第三步分录不用写。期末直接按计算的应交增值税额作分录:借:借:应交税费--应交增值税(转出未交增值税 ) 贷:应交税费-未交增值税 其他都正确 亲,如有疑问,请继续提问,满意请5星好评哦~
2018-05-22 14:55:39
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