送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-08-29 14:56

你好,期初数错误需要重新建账,而不是做分录调整的

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你好,期初数错误需要重新建账,而不是做分录调整的
2018-08-29 14:56:55
你好,如果是发票多开的,那么就要借应付账款 贷库存商品或原材料。如果发票没有多开,那么是借应付账款 贷营业外收入
2020-01-10 07:13:08
您好,应该查出具体原因,再进行调整。或者先调整记入待处理财产损溢,再查明原因进行处理。借:应收账款,7870,贷;待处理财产损溢,7870。借;应付账款,3460,贷;待处理财产损溢,3460。
2018-03-11 14:23:43
你好,你的成本费用多做了吗?
2020-04-20 18:39:32
你要分析应付账款有差额的原因。之前是负数,现在是正数,是不是少记成本费用了?分析出原因后,对应的科目进行调整。
2019-03-02 15:20:34
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