送心意

言岩老师

职称中级会计师

2019-03-02 16:19

你好。是录入错误造成吗

加油 追问

2019-03-02 16:21

不知道啥原因,陈年老账了

加油 追问

2019-03-02 16:21

我接手不知道怎么做

加油 追问

2019-03-02 16:22

账上应付账款在借方,128558.7

加油 追问

2019-03-02 16:22

实际上应付账款在贷方,241.5

加油 追问

2019-03-02 16:22

我想把账上调成和实际一样的

加油 追问

2019-03-02 16:23

不知道怎么写分录,请老师指导,谢谢

言岩老师 解答

2019-03-02 16:57

你好。外账还是内账

加油 追问

2019-03-02 17:06

内账

言岩老师 解答

2019-03-02 17:32

你好。可以调整利润分配科目。借:利润分配-未分配利润 
贷:应付账款

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相关问题讨论
你好。是录入错误造成吗
2019-03-02 16:19:34
你要分析应付账款有差额的原因。之前是负数,现在是正数,是不是少记成本费用了?分析出原因后,对应的科目进行调整。
2019-03-02 15:20:34
借:预付账款 贷:应付账款
2019-01-07 19:12:21
同学你好 这个就是用利润分配未分配利润
2022-02-23 10:23:09
你好,是什么愿意导致需要把 应收账款  合并到  应付账款呢? 
2023-10-08 13:13:00
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