送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-08-29 15:54

你好,没有收到发票是这样做分录 
付款 借;预付账款   贷;银行存款 
收到货  借;库存商品或原材料    贷;应付账款-暂估

Vańnié 追问

2018-08-29 15:57

然后下月红字冲销: 
借 原材料 
贷 应付账款-暂估 
 
收到票 
借 原材料 
贷 预付账款  
对吗

邹老师 解答

2018-08-29 15:58

你好,是的,是这样做账务处理

上传图片  
相关问题讨论
你好,没有收到发票是这样做分录 付款 借;预付账款 贷;银行存款 收到货 借;库存商品或原材料 贷;应付账款-暂估
2018-08-29 15:54:47
按准则,借记原材料,来票后做调整分录
2018-11-06 08:27:26
正常入账和领用 收到发票时再红冲没有发票时的分录 ,按发票金额入账
2020-05-18 13:54:04
你好,如果领用了就需要结转到成本的
2019-04-02 17:34:51
你好!是的。就是这样做。
2017-12-26 16:37:42
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...