送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2018-08-30 11:15

您好,这样做不合理的,应该按公司自己交纳税款处理比较好。

荞???????? 追问

2018-08-31 08:26

老师,能具体说下会计分录借贷怎么做吗?谢谢老师

王雁鸣老师 解答

2018-08-31 08:38

您好,交纳税款时,借;应交税费-相关税费,贷:现金或者银行存款,计提时,借;税费及附加,所得税等科目,贷:应交税费-相关税费。您做您上面的分录时,没有交现金或者银行存款吗?

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相关问题讨论
您好,这样做不合理的,应该按公司自己交纳税款处理比较好。
2018-08-30 11:15:35
开票就要确认收入,计入应收账款,计提销项税。
2019-07-01 09:48:06
这个分录有问题吗
2018-11-20 16:34:28
您好,收到款还有一笔借:银行存款 贷:应收账款
2019-02-18 16:08:28
应交税费-销项税=22000000*9%=1980000 应收账款是主营业务收入%2B应交税费=22000000%2B1980000=23980000
2021-08-05 08:44:37
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