送心意

辜老师

职称注册会计师,中级会计师

2019-06-14 09:06

应收账款负数就是预收账款,应交税费负数可能是存在留底税额

四毛呀 追问

2019-06-14 09:32

我好像没有做预收的啊也没有留底的

辜老师 解答

2019-06-14 10:10

但是你应收账款有先收款,没发货的单位

四毛呀 追问

2019-06-14 10:28

那我在初始余额把应收账款填上,应该就不会负数了吧

四毛呀 追问

2019-06-14 10:42

我可以根据2018年年报的资产负债表填2019年的初始余额吗

四毛呀 追问

2019-06-14 10:43

2018年年末的货币资金,是不是等于2019年初始的银行存款+库存现金

辜老师 解答

2019-06-14 11:20

你肯定要有期初数的呀

四毛呀 追问

2019-06-14 11:22

就是那个一九年的期初数,可以根据2018年的那个。资产负债表跟利润表的那个期末。那个数字直接填到2019年的期初数吗。

辜老师 解答

2019-06-14 11:22

可以根据18年的期末数,填写19年的期初数,18年的年末数=19年的年初数

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应交税费-销项税=22000000*9%=1980000 应收账款是主营业务收入%2B应交税费=22000000%2B1980000=23980000
2021-08-05 08:44:37
应收账款负数就是预收账款,应交税费负数可能是存在留底税额
2019-06-14 09:06:51
您好,不含税收入89000,销项税额89000*13%=11570,所以价税合计为89000+11570=100570,款项未收到,所以应收账款为100570
2020-07-27 21:48:10
您好,100570和11570是根据89000计算得出的,增值税税率按13%计算。
2020-07-27 21:47:06
您好!借银行存款 贷应收账款。
2017-03-30 09:44:08
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