送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2018-08-30 14:59

您好,借;应付职工薪酬-工资,负数,贷;其他应付款-社保,负数。

阳光 追问

2018-08-30 15:08

不明白啊,为什么是负数呢

王雁鸣老师 解答

2018-08-30 15:09

您好,因为是其他应付款贷方余额,要冲掉,所以是贷方负数。

阳光 追问

2018-08-30 15:12

那为什么要用应付职工薪酬这个科目

王雁鸣老师 解答

2018-08-30 15:14

您好,因为其他应付款-社保是从应付职工薪酬-工资分离过来的。难道您说的其他应付款-社保,不是从这个科目来的吗?

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相关问题讨论
同学你好 这个就是其他应付款
2022-01-13 14:21:28
你好 不还的话做借其他应付款贷营业外收入 这样来做 缴纳企业所得税的 。
2020-07-21 11:52:20
你好,确认偿还不了的可以借其他应付款 贷未分配利润,
2020-07-01 09:37:29
其他应付款的借方余额报表上要重分类到其他应收款的
2020-04-14 21:20:35
你好,无法偿还就转为营业外收入核算
2019-04-23 15:03:08
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