- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2018-08-30 22:19
您好,借;在建工程等科目,应交税费-应交增值税-进项(一般纳税人取得增值税专用发票,税额60%部分,否则无此分录),应交税费-待抵扣增值税(一般纳税人取得增值税专用发票,税额40%部分,否则无此分录),贷;现金或者银行存款,应付账款。
相关问题讨论
你好,你们代收代付别人的,然后保险公司给你单位开的发票,那车在你单位名下吧。
2023-11-05 12:12:56
借其他应收款贷银行存款,借银行存款管理费用贷,其他应收款
2020-08-14 19:49:01
您好
借:银行存款
贷:预收账款
2022-04-05 20:38:29
你好,按实际作账,借库存商品5000,贷银行存款5000
2020-06-22 11:32:10
你好,同学。
商标局开的收据你是计入管理费用或你的无形资产成本。
2019-10-07 18:03:00
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息