- 送心意
老王老师
职称: ,中级会计师
2018-09-01 22:22
您好,帐套登陆进入反结账月份,进入总账—期末—结账,选中反结账月份,按ctrl+shift+f6,完成反结账。
点击系统左侧菜单栏-->选择总账管理-->初始化-->参数设置-->打开参数设置界面-->下拉,看到页面最后,最后一个选项是“不允许跨年反结账”,把前面的钩去掉。保存。
然后按照正常的反结账的操作,就可以反年结了。
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刀大 追问
2018-09-01 22:31
老王老师 解答
2018-09-01 23:06