送心意

老王老师

职称,中级会计师

2018-09-01 22:22

您好,帐套登陆进入反结账月份,进入总账—期末—结账,选中反结账月份,按ctrl+shift+f6,完成反结账。 
点击系统左侧菜单栏-->选择总账管理-->初始化-->参数设置-->打开参数设置界面-->下拉,看到页面最后,最后一个选项是“不允许跨年反结账”,把前面的钩去掉。保存。 
然后按照正常的反结账的操作,就可以反年结了。

刀大 追问

2018-09-01 22:31

老师,我就是正常的反结账操作不会

老王老师 解答

2018-09-01 23:06

您好,反结账:通过账务处理——结账——就可以选择反结账的功能 。

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