24年12月已计提年终奖,25年1月发放,24年未计提工会 问
那么需要在12月补计提,重新好好检查一下还有什么错漏? 答
老师:新办了一个分公司,这个分公司只是个形式,需要 问
你好,可以的,操作没问题的。 答
天猫卖东西是如何确认销售收入的? 问
你好,这个是对方确认收货的时候确认收入。 答
23年12月的成本计提错误,原材料计提多了,这种情况 问
你好,也就是第4季的财务报表改成正确的吗?如果是的话,你反结账修改吧。 答
老师:原来手工做就是收入成本费用=纯利润,就是人工 问
这个2万其实还在银行卡里,只是2023年转钱进去的时候就直接做了费用,但是社保实际扣的时间是2024年 答

某企业预缴下月的增值税,其账务处理正确的是()。A.借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)贷:银行存款B.借:应交税费——应交增值税(转出多交增值税)贷:银行存款C.借:应交税费——应交增值税(已交税金)贷:银行存款D.借:应交税费——未交增值税贷:银行存款预缴下月增值税,选项C是不是要改成:应交税费—预交增值税
答: 您好对的,是这个意思的
预缴增值税这么做账呢,借:应交税费--应交增值税---已交税金贷:银行存款
答: 你好,是一般纳税人预交税款?
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
第二种会计分录借:银行存款 贷:预收账款缴纳增值税借:应交税费-预缴增值税 贷:银行存款月末:借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-预缴增值税
答: 你好!你的问题是什么呢
是消防工程公司,预收账款10万预交税款分录是:借:应交税费预交增值税 贷:银行存款,交附加税分录是借:应交税费应交城建税 贷:银行存款,预交的附加税要记提吗?月底还用转到已交税金里吗?
是消防工程公司,预收账款10万预交税款分录是:借:应交税费预交增值税 贷:银行存款,交附加税分录是借:应交税费应交城建税 贷:银行存款,我想问一下,预交的附加税要记提吗?月底还用转到已交税金里吗?
我们代开了一张发票,预缴了税款,后来收到货款,分录是不是借应交税费~已交增值税,贷银行存款。借应收账款,贷主营业务收入,应交税费~已交增值税。收到钱时,是做借银行存款,贷应收账款?

