送心意

耿老师

职称中级会计师

2018-09-03 17:02

你好!可以补做上的。

1312358056 追问

2018-09-03 17:03

是不是要把之前的进项票找出来一个个调整啊?

耿老师 解答

2018-09-03 17:06

你好!可以做一张汇总表

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相关问题讨论
你好!可以补做上的。
2018-09-03 17:02:15
那现在你把多抵扣的进项税额转出了。 多加计扣除部分需要转出
2021-11-06 18:40:24
同学你好 少抵扣了?是进项少了费用成本多了吗
2022-03-07 10:23:31
你好,你可以做这个调整分录 借;应交税费(进项税额) 贷;以前年度损益调整
2019-04-24 11:42:26
你好,还是涉及损益的,因为本来如果不是进项那就是进成本或者费用了 "计提, 借:以前年度损益调整     贷:应交税费-增值税检查调整   借:应交税费-增值税检查调整     贷:应交税费-未交增值税 缴纳,   借:应交税费-未交增值税     营业外支出-税收滞纳金(如果有)     贷:银行存款 结转以前年度损益调整的余额, 借:利润分配——未分配利润 贷:以前年度损益调整 "
2018-06-25 11:08:01
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