- 送心意
耿老师
职称: 中级会计师
2018-09-03 17:02
你好!可以补做上的。
相关问题讨论
你好!可以补做上的。
2018-09-03 17:02:15
那现在你把多抵扣的进项税额转出了。
多加计扣除部分需要转出
2021-11-06 18:40:24
同学你好
少抵扣了?是进项少了费用成本多了吗
2022-03-07 10:23:31
你好,你可以做这个调整分录
借;应交税费(进项税额) 贷;以前年度损益调整
2019-04-24 11:42:26
你好,还是涉及损益的,因为本来如果不是进项那就是进成本或者费用了
"计提,
借:以前年度损益调整
贷:应交税费-增值税检查调整
借:应交税费-增值税检查调整
贷:应交税费-未交增值税
缴纳,
借:应交税费-未交增值税
营业外支出-税收滞纳金(如果有)
贷:银行存款
结转以前年度损益调整的余额,
借:利润分配——未分配利润
贷:以前年度损益调整
"
2018-06-25 11:08:01
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
1312358056 追问
2018-09-03 17:03
耿老师 解答
2018-09-03 17:06