- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2018-09-04 11:49
借:应付职工薪酬 316960 贷:银行存款 280970.23 应交税费—应交个人所得税 5988.91 其他应收款—个人社保费 14152.86 其他应收款—个人公积金 15848
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2018-09-04 11:49:00

你好,汇总表审批的时候时候是按照实际发放的
2019-06-14 08:21:35

计提
借:费用/成本
贷:应付职工薪酬
发放
借:应付职工薪酬
贷:其他应收款-个人社保
应交税费-个税
银行存款
2020-01-03 14:59:26

你好同学,这个是支付工资的,同时,由于是老会计做的账,把其他应收款放到其他应付款里面
2019-11-16 10:36:51

你好,
借:管理费用—工资
贷:应付职工薪酬
借:应付职工薪酬
贷:银行存款
其他应付款—个人社保
其他应付款—公积金
应交税金—个所税
2019-07-15 12:13:07
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