送心意

牛老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2018-09-05 10:30

原来发票做的账用负数冲回,新开的发票重新正常做账就可以了。可上次的区别,就是挂往来的客商不一样了。

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1.销方:负数发票摘要可写“发票信息错误,冲销XX发票”,新的蓝字发票摘要可写“重开发票,对应XX业务”。 2.购方:A、B两家公司根据分别收到的蓝字发票正常入账即可,无影响。
2018-09-05 14:16:26
原来发票做的账用负数冲回,新开的发票重新正常做账就可以了。可上次的区别,就是挂往来的客商不一样了。
2018-09-05 10:30:42
您好!负数发票按3月份入账的发票一样做账,金额用负数表示,重新开具的正数发票按照正常的入账。
2018-09-05 10:39:36
同学你好!这个是对方红冲了   你们需要  相应的进项税转出的
2021-03-09 09:10:11
是的没错,这 是要的
2022-08-04 12:20:08
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