送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-09-05 15:10

你好   付款  借;预付账款   贷;银行存款 
取得发票 借;管理费用  贷;预付账款

姚姚 追问

2018-09-05 15:31

老师,还有另外一个问题请教一下。 
就是我们公司以前是办的油卡加油,这个月去根据用油量在去统一开发票,我们这个要怎么做呢?

邹老师 解答

2018-09-05 15:36

你好  
付款 借;预付账款 贷;银行存款 
取得发票 借;管理费用 贷;预付账款 
这个就是办卡,实际用油开具发票的分录啊

姚姚 追问

2018-09-05 15:51

谢谢

邹老师 解答

2018-09-05 15:51

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

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相关问题讨论
你好 付款 借;预付账款 贷;银行存款 取得发票 借;管理费用 贷;预付账款
2018-09-05 15:10:10
您好 借管理费用 贷银行存款/现金/预付账款
2018-12-04 15:31:16
借;预付账款 贷;银行存款 200 0 借;管理费用 贷;预付账款 270
2017-07-28 15:58:55
您好,付款时借预付账款贷,银行存款后面可以按月摊销借管理费用,办公费贷预付账款
2020-07-31 19:33:34
借;待摊费用 贷;银行存款 借;管理费用 贷;待摊费用
2017-03-23 11:02:42
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