- 送心意
老江老师
职称: ,中级会计师
2018-09-05 18:55
你好,是这样做的!
计提时
借 管理费用等
贷 应付职工薪酬
发工资时
借应付职工薪酬
贷其他应收款-代扣社保
应交税费-应交个税
......
现金等
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你好,有之前垫付款需要在工资里扣回来。
2020-06-06 20:30:48
对的同学,你的分录是正确的
2020-06-04 11:14:02
你好,发放工工资中扣除个人部分
借;应付职工薪酬 贷;银行存款 其他应收款
这样就平衡了
2016-12-05 13:27:38
您好,这样处理是对的。
2021-12-02 08:59:31
你好
包含个人负担的社保
2020-04-15 18:18:28
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