- 送心意
老江老师
职称: ,中级会计师
2018-09-05 18:55
你好,是这样做的!
计提时
借 管理费用等
贷 应付职工薪酬
发工资时
借应付职工薪酬
贷其他应收款-代扣社保
应交税费-应交个税
......
现金等
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你好,有之前垫付款需要在工资里扣回来。
2020-06-06 20:30:48
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对的同学,你的分录是正确的
2020-06-04 11:14:02
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你好,发放工工资中扣除个人部分
借;应付职工薪酬 贷;银行存款 其他应收款
这样就平衡了
2016-12-05 13:27:38
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您好。
1、分配单位部分保险时,借:成本/费用,贷:应付职工薪酬-社会保险费;
2、实际缴纳时,借:应付职工薪酬-社会保险费、其他应收款-个人成本部分,贷:应付账款/其他应付款-社保局或人力资源保障部门;
同时,借:应付账款/其他应付款-社保局或人力资源保障部门,贷:银行存款;
3、转个人负担各保险,借:应付职工薪酬-应付工资,贷:其他应收款-代扣个人社会保险费用等
这样处理更清晰明了,希望能帮到您。
2020-10-14 17:21:55
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你好,企业个人部分是用其他应收款
2019-06-30 16:49:44
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