送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2018-09-05 23:05

您好,处理的方法就是重新申报3月的增值税,或者调账处理,借;营业外支出-其他,14.82,贷:应交税费-应交增值税-销项,14.82。

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相关问题讨论
不行,你这个开销项发票就需要申报销项税额
2019-12-06 10:52:07
您好,您的意思是本期销售额全是负数,对吗?
2020-07-14 10:19:31
没有正数?带上申报表,你按你发票上面对应一般计税 对应税率哈发票填写附表1就可以,负数填写,之后去税局大厅申报,这个自己申报不了
2020-07-14 09:55:28
你好,增值税普通发票是填在开具其他发票栏次的销售额和销项税额中
2019-06-11 20:12:01
你好!你有什么问题呢,你能把表格截图来看下吗
2024-02-23 17:00:04
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