为什么冲预收账款,不冲银行存款? 如果错票入账时挂的借:银行存款,怎么做负数分录?或者是挂的应收账款,后期银行收到全款或部分款,负数分录怎么做?
李志红
于2018-09-06 09:54 发布 675次浏览
- 送心意
徐阿富老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论

您好
借:银行存款
贷:预收账款
2020-07-01 10:14:18

同学你好
你这是 同一家单位用了两个科目吗
2021-04-12 08:37:02

先列个丁字账户,看是那个科目的对应账户造成的不平。
2017-03-11 14:53:34

这个应该是与同一个公司发生业务 这个结算方式一部分是预收一部分是应收。这样把预收转到应收 你查这个单位的账的话就比较容易查。如果不结转的来的话,你查账就要看两个公司科目的明细账这样不方便
2020-03-30 14:36:37

1 收到预收 款分录
2 应该是用预收 抵应收款 具体看看一下后面的了附 件 调账也会有这样的分录
2019-10-11 11:14:42
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