老师,原来分录是这样的:借:银行存款 8862769 贷:应收账款-A公司 8862769.因为原来的账既用了应收账款,又用了预收账款,我现在想把这个应收账款调整到预收账款。你看以下分录对吗:贷:应收账款-A公司 -8862769 贷:预收账款-A公司 -8862769元,是这样吗?
安安嘛嘛
于2015-12-18 15:49 发布 974次浏览
- 送心意
罗老师
职称: 中级会计师,税务师
2015-12-18 16:01
老师,你这个不对吧。本来A公司欠我们8862769元的。转到预收账款,预收的贷方的话就变成我们欠他们了???
相关问题讨论

您好
借:银行存款
贷:预收账款
2020-07-01 10:14:18

同学你好
你这是 同一家单位用了两个科目吗
2021-04-12 08:37:02

这个应该是与同一个公司发生业务 这个结算方式一部分是预收一部分是应收。这样把预收转到应收 你查这个单位的账的话就比较容易查。如果不结转的来的话,你查账就要看两个公司科目的明细账这样不方便
2020-03-30 14:36:37

1 收到预收 款分录
2 应该是用预收 抵应收款 具体看看一下后面的了附 件 调账也会有这样的分录
2019-10-11 11:14:42

错的发票如果当时收到钱了挂了银行存款。现在要红冲,相当于收入没有实现。当时收到钱应该是借银行存款贷预收账款,因此红冲时要计入预收账款。如果之前挂的应收账款,则可以直接冲掉。即往来科目可以直接冲回。但银行存款你确实收到了,只能挂到其他科目。
2018-09-06 10:31:17
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罗老师 解答
2015-12-18 15:51
罗老师 解答
2015-12-18 16:15