送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2018-09-06 10:24

您好!是的。做进项转出就好了。

吴玲 追问

2018-09-06 10:28

是先借:管理费用-福利费500,应交税费-应交增值税进项税68,贷:银行存款568。后借:管理费用-福利费68,贷应交税费-应交增值税-进项税额转出68吗?我这样做对吗老师?

宋生老师 解答

2018-09-06 10:30

您好!是的。分录就是这样。

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相关问题讨论
你好,你准备以后也不抵扣吗?如果是的话可以的。
2022-03-24 13:21:45
你好,这个直接可以抵扣,不需要的
2022-03-05 21:44:00
你好,是可以这样操作的 
2022-01-03 14:22:10
当月没有认证的进项税计入其他应收款 1、入账时: 借:原材料等 其他应收款-进项税备抵 贷:应付账款等 2、下月认证时 借:应交税费-应交增值税(进项税) 贷:其他应收款-进项税备抵 3、月末 借:应交税费-转出未交增值税-红字 贷:应交税费-未交增值税-红字 月末"应交税费-未交增值税"为红字,就不用交增值税了。
2021-06-22 19:50:58
你好 这个月补进去就可以
2021-05-12 13:18:49
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