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小石头
于2018-09-06 10:52 发布 958次浏览
点~玲老师
职称: 中级会计师
2018-09-06 14:06
冲的分录 就是把之前那笔分录 做负数金额 就行
小石头 追问
2018-09-07 11:27
图片1 我冲了之前做收入的分录,图片二我计入了以前年度损益调整,图片3我结转了以前年度损益调整。我怎么感觉哪里不对呢,以前年度损益调整 在贷方?
2018-09-07 12:29
我本期销售收入申报的时候,内销按照开票的金额填的,外销因冲了之前的收入 所以本期外销金额减掉41500,但是我的记账软件上 我的主要业务收入跟我申报表里的不一样了,因为有35775.86计入了以前年度损益调整,但是冲外销收入的时候从本期里面减了41500 是不是哪里不对呀
点~玲老师 解答
2018-09-07 14:55
你冲负数的时候同样用以前年度损益
2018-09-07 15:11
我修改了一下,是这样的吗?
2018-09-07 16:38
我可以把上面的分录合并吗?直接 借 以前年度损益调整 41500 贷 以前年度损益调整35775.86 应交税费-应交增值税(销项税), 还有本期申报增值税的时候,本期开票系统金额为902002.3,本期不开票的金额342435.9 , 其中本期开票系统里有35775.86的金额是不是要减掉,如果减掉 申报表与开票系统显示的收入不一致, 这要怎么操作,有点蒙
2018-09-07 17:03
如果我不冲以前的收入了,直接根据现在的开票来做,虽然开票在本年,可以不计入收入吗?只记销项,借 以前年度损益调整 5724.14 贷应交税费-应交增值税(销项税) 然后结转以前年度损益调整 借 利润分配--未分配利润 贷以前年度损益调整, 本期增值税申报收入的时候 开票那里收入减掉这部分收入,可以这样申报吗
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点~玲老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
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小石头 追问
2018-09-07 11:27
小石头 追问
2018-09-07 12:29
点~玲老师 解答
2018-09-07 14:55
小石头 追问
2018-09-07 15:11
小石头 追问
2018-09-07 16:38
小石头 追问
2018-09-07 17:03